共青團(tuán)福田區(qū)委員會(huì)2014年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
共青團(tuán)福田區(qū)委員會(huì)系統(tǒng)包括共青團(tuán)福田區(qū)委員會(huì)本級(jí)、福田區(qū)青少年活動(dòng)中心共2家基層單位,福田區(qū)青少年活動(dòng)中心歸入本委核算。共青團(tuán)福田區(qū)委員會(huì)本級(jí)共設(shè)兩部一室,具體為團(tuán)務(wù)部、聯(lián)絡(luò)部、辦公室。
共青團(tuán)福田區(qū)委員會(huì)主要職能是:宣傳貫徹黨的路線、方針、政策以及黨對(duì)青年工作的指示;開(kāi)展調(diào)查研究,為區(qū)委、區(qū)政府制訂青年工作政策提供決策依據(jù),發(fā)揮黨和政府與青年聯(lián)系的橋梁和紐帶作用;負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè);負(fù)責(zé)團(tuán)干部的選拔、考核、培訓(xùn)和輸送工作;指導(dǎo)區(qū)青年聯(lián)合會(huì)、區(qū)少先隊(duì)的日常工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)義工聯(lián)工作,加強(qiáng)義工聯(lián)建設(shè);指導(dǎo)基層團(tuán)組織工作等。
(二)人員構(gòu)成情況
共青團(tuán)福田區(qū)委員會(huì)系統(tǒng)8人(含附屬編1人),截至2014年底,實(shí)有參公事業(yè)編制人數(shù)7人(含附屬編1人);事業(yè)編制4人,雇員編制2人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
2014年,團(tuán)區(qū)委的主要工作思路是:認(rèn)真貫徹黨的十八大、團(tuán)十七大精神,在圍繞中心、服務(wù)大局中找準(zhǔn)共青團(tuán)工作的主業(yè),以務(wù)實(shí)創(chuàng)新的工作彰顯“青春、使命、凝聚、創(chuàng)新”的核心價(jià)值理念。
重點(diǎn)在三大方面狠下功夫:一是找準(zhǔn)契機(jī),提升服務(wù)青年的能力。以群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī),以最大決心、最強(qiáng)力度改作風(fēng)、強(qiáng)隊(duì)伍、抓服務(wù),全面提升服務(wù)意識(shí)、服務(wù)熱情和服務(wù)本領(lǐng)。二是把握重點(diǎn),打造福田共青團(tuán)工作品牌。抓住被列入20件民生實(shí)事、區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作等有利時(shí)機(jī),擦亮“青年驛站”、“福田微公益”等重點(diǎn)品牌。繼續(xù)深化創(chuàng)新,打造“大愛(ài)福田”涉罪未成年人幫教、黨政領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)關(guān)青年“面對(duì)面”、青工技能大比武、“青春之約”等新項(xiàng)目。三是創(chuàng)新載體,提升信息化工作水平。打造“福田青年”微信公共服務(wù)號(hào)和微官網(wǎng),涵蓋共青團(tuán)、志愿服務(wù)和生活服務(wù)三大領(lǐng)域。改版團(tuán)區(qū)委、義工聯(lián)網(wǎng)站,搭建網(wǎng)上“青年之家”。
二、收入決算說(shuō)明
2014年收入決算896.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入719.85萬(wàn)元,其他收入176.30萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2014年支出決算882.72萬(wàn)元,其中,財(cái)政撥款支出721.57萬(wàn)元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出213.91萬(wàn)元,占29.65%,其中:工資福利支出195.96萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助17.90萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0.05萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算507.65萬(wàn)元,占70.35%,主要支出項(xiàng)目有購(gòu)置費(fèi)4.87萬(wàn)元、一般管理事務(wù)支出104.83萬(wàn)元、共青團(tuán)工作支出268.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)團(tuán)委事務(wù)支出4.47萬(wàn)元、義工聯(lián)活動(dòng)支出124.81萬(wàn)元等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共8.69萬(wàn)元,比2013年“三公”經(jīng)費(fèi)30.6萬(wàn)元減少21.91萬(wàn)元,減少71.60%,具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,與2013年無(wú)變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.53萬(wàn)元,全部用于保有的3輛公務(wù)車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,平均每輛2.84萬(wàn)元。無(wú)報(bào)廢、更新購(gòu)置車輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較2013年的30.5萬(wàn)元減少21.97萬(wàn)元,原因:一是2013年新購(gòu)置車輛一輛,2014年未購(gòu)置;二是2014年實(shí)行公車改革,年末公務(wù)用車保有量1部,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相對(duì)減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,相比2013年公務(wù)接待支出0.1萬(wàn)元增長(zhǎng)0.06萬(wàn)元,用于兄弟市區(qū)對(duì)口部門來(lái)深開(kāi)展學(xué)習(xí)考察、對(duì)口交流等活動(dòng)時(shí)的工作性接待支出。全年接待1批次、共12人。
五、收支科目名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
相關(guān)政策文件/解讀





